Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.12.2015 N 33-окк "Об установлении тарифов муниципального казенного предприятия Северо-Курильского городского округа "Автодор" на питьевую воду и водоотведение на 2016 - 2018 годы"



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 декабря 2015 г. № 33-окк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АВТОДОР"
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", учитывая итоги заседания региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол от 9 декабря 2015 года № 56), приказываю:

1. Утвердить производственные программы муниципального казенного предприятия Северо-Курильского городского округа "Автодор" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения (приложения 1, 2).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального казенного предприятия Северо-Курильского городского округа "Автодор" на период 2016 - 2018 годы (приложение 3).
3. Установить тарифы муниципального казенного предприятия Северо-Курильского городского округа "Автодор" на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период 2016 - 2018 годы (приложение 4).
4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://rec.admsakhalin.ru) и в газете "Губернские ведомости".

Исполняющий обязанности
председателя РЭК
Д.В.Чекрышев





Приложение 1
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 09.12.2015 № 33-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АВТОДОР"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
Муниципальное казенное предприятие Северо-Курильского городского округа "Автодор"
694550, Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ,
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Истекший период регулирования с 01.02.2014
2016 год
2017 год
2018 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. м3
144,32
81,942
112,733
112,733
112,733
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
0
0
2,133
2,133
2,133
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
144,32
81,942
110,600
110,600
110,600
4.
Объем потерь
тыс. м3
0
22,632
1,371
1,371
1,371
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
27,62
1,24
1,24
1,24
6.
Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:
тыс. м3
144,32
59,310
109,229
109,229
109,229
6.1.
Объем реализации товаров и услуг, из них:
тыс. м3
144,29
59,310
109,229
109,229
109,229
6.1.1.
населению
тыс. м3
96,28
48,598
89,018
89,018
89,018
6.1.2.
бюджетным потребителям
тыс. м3
8,96
8,774
15,107
15,107
15,107
6.1.3.
прочим потребителям
тыс. м3
39,05
1,938
5,104
5,104
5,104
6.2.
Объем воды собственным структурным подразделениям
тыс. м3
0,03
0
0
0
0
7.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
тыс. руб.
10130,8
9558,2
10398,55
10578,57
10752,79

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Благоустройство территории закрытого водозабора
IV квартал 2016 год
112,3
2.
Ремонт моста р. Матросская на водозаборе
III квартал 2017 год
117,63
II квартал 2018 год
122,86

Итого

352,79

Раздел 4. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5

Показатели качества воды



1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения



3.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
0
0
0

Показатели энергетической эффективности



4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
1,24
1,24
1,24
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м
0,330
0,328
0,327
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м
0,329
0,328
0,326

Раздел 5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Динамика изменения, %
2016/2015
2017/2016
2018/2017
1
2
3
4
5
1.
Показатели качества воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
100,0
100,0
100,0
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
82,3
99,4
99,7
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
82,3
99,7
99,4
4.
Расходы на реализацию производственной программы
91,0
101,7
101,6

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

№ п/п
Перечень плановых мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
-
-
-





Приложение 2
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 09.12.2015 № 33-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АВТОДОР"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
Муниципальное казенное предприятие Северо-Курильского городского округа "Автодор"
694550, Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД,
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Объем отведенных стоков
тыс. м3
137,167
137,167
137,167
1.1.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. м3
137,167
137,167
137,167
1.1.1.
населению
тыс. м3
107,991
107,991
107,991
1.1.2.
бюджетным потребителям
тыс. м3
17,599
17,599
17,599
1.1.3.
прочим потребителям
тыс. м3
11,577
11,577
11,577
1.2.
Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений
тыс. м3
0
0
0
2.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
тыс. руб.
7007,29
7354,64
7698,50

Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности МКП Северо-Курильского городского округа "Автодор" с 02.06.2015, отчет об исполнении производственной программы отсутствует.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
План мероприятий
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
-
-
-
-

Раздел 4. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения



1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
0,35
0,28
0,21
2.
Показатели очистки сточных вод



2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
100,0
100,0
100,0
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
-
-
-
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
-
-
-
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов



3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м
-
-
-
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м
0,069
0,0687
0,0684

Раздел 5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Динамика изменения, %
2016/2015
2017/2016
2018/2017
1
2
3
4
5
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
100
80,0
75,0
2.
Показатели очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
100,0
100,0
100,0
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
-
-
-
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
-
-
-
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
-
-
-
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
100
99,57
99,56
4.1.
Расходы на реализацию производственной программы
107,99
104,95
104,68

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

№ п/п
Перечень плановых мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3

-
-





Приложение 3
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 09.12.2015 № 33-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АВТОДОР"
НА ПЕРИОД 2016 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Годы
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб. м
1
2
3
4
5
6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.
2016
7906,32
x
1,24
0,659
2.
2017
x
1,0
1,24
0,656
3.
2018
x
1,0
1,24
0,653
Водоотведение
1.
2016
6835,05
x
x
0,069
2.
2017
x
1,0
x
0,0687
3.
2018
x
1,0
x
0,0684





Приложение 4
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 09.12.2015 № 33-окк

ТАРИФЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АВТОДОР"
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ,
РУБ./КУБ. М

№ п/п
Наименование регулируемых видов деятельности, групп потребителей
Период действия тарифа
2016 год
2017 год
2018 год
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.1.
для населения (с учетом НДС)
22,23
23,09
23,09
24,24
24,24
25,35
1.2.
для иных потребителей (без НДС)
18,95
21,79
21,79
25,05
25,05
28,80
2.
Водоотведение
2.1.
для населения (с учетом НДС)
38,44
39,93
39,93
41,92
41,92
43,84
2.2.
для иных потребителей (без НДС)
34,64
39,83
39,83
45,80
45,80
52,67


------------------------------------------------------------------