Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 17.12.2015 N 64-окк "Об установлении тарифов МУП "Тепловик" муниципального образования "Тымовский городской округ" на питьевую воду и водоотведение"



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 декабря 2015 г. № 64-окк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ МУП "ТЕПЛОВИК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЫМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", учитывая итоги заседаний региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протоколы от 29 октября 2015 года № 24, от 17 декабря 2015 года № 85), приказываю:

1. Утвердить производственные программы МУП "Тепловик" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы (приложения 1, 2).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП "Тепловик" на период 2016 - 2018 годов (приложение 3).
3. Установить тарифы МУП "Тепловик" на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период 2016 - 2018 годов, подвоз воды на 2016 год (приложение 4).
4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://rec.admsakhalin.ru) и в газете "Губернские ведомости".

Исполняющий обязанности
председателя РЭК
Д.В.Чекрышев





Приложение 1
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 17.12.2015 № 64-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Тепловик"
694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Торговая, д. 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ,
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Истекший период регулирования - 2014 год
2016 год
2017 год
2018 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
627,525
862,484
690,316
671,956
654,571
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
4,38
4,38
17,329
17,329
17,329
3.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
623,145
858,104
672,987
654,627
637,242
4.
Объем потерь
тыс. куб. м
106,32
306,83
193,08
174,72
157,335
5.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
17,06
35,76
28,69
26,69
24,69
6.
Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:
тыс. куб. м
516,825
551,274
479,907
479,907
479,907
6.1.
Объем реализации товаров и услуг, из них:
тыс. куб. м
493,674
484,769
452,094
452,094
452,094
6.1.1.
населению
тыс. куб. м
319,91
326,93
329,784
329,784
329,784
6.1.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
111,044
101,658
75,712
75,712
75,712
6.1.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
62,72
56,181
46,598
46,598
46,598
6.2.
Объем воды собственным структурным подразделениям
тыс. куб. м
23,151
66,505
27,813
27,813
27,813
7.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
тыс. руб.
26731,1
30489,36
28038,68
29381,34
30704,89
8.
Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
тыс. руб.
345,38
676,9



9.
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс. руб.
135,12
2,1
-
-
-

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПОДВОЗ ВОДЫ)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Истекший период регулирования - 2014 год
2016 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
1.
Объем реализации товаров и услуг, из них:
тыс. куб. м
0,913
0,921
0,910
1.1.
- населению
тыс. куб. м
0,702
0,668
0,668
1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,058
0,138
0,127
1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,153
0,114
0,115
2.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной деятельности
тыс. руб.
533,33
536,70
485,03

Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4

2016 год


1.
Капитальный ремонт участка водопровода пгт. Тымовское, ул. Советская от колодца № 80 до пожарной части (180 м)
II квартал
62,20
2.
Замена участка водопровода пгт. Тымовское от пожарного гидранта до котельной № 24, ввод в дом по ул. Октябрьская, 5 (80 м)
III квартал
23,45
3.
Капитальный ремонт бактериологической лаборатории
IV квартал
247,84
4.
Установка электронного регулятора частоты вращения двигателя в павильоне скважины с. Восход
III квартал
50,00
5.
Установка электронного регулятора частоты вращения двигателя в павильоне скважины с. Воскресеновка
IV квартал
50,00
6.
Установка водомерного узла в павильоне артезианской скважины с. Зональное
III квартал
92,29

Итого

525,78

2017 год


7.
Замена участка водопровода пгт. Тымовское, ул. Лесная
III квартал
250,71
8.
Установка электронного регулятора давления на скважинах с. Молодежное
IV квартал
300,00

Итого

550,71

2018 год


9.
Прокладка участка водопровода пгт. Тымовское от ул. Октябрьская, 150 до ул. Октябрьская, 158
II - IV квартал
199,59
10.
Установка электронного регулятора давления на скважинах с. Арги-Паги
III квартал
375,60

Итого

575,19

Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
План 2016 год
План 2017 год
План 2018 год
1
2
3
4
5
1.
Показатели качества воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1,5
1,4
1,3
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
3
2,5
2,0
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
0,69
0,64
0,59
3.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
28,69
26,69
24,69
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м
2,299
2,288
2,277
6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м
0,059
0,058
0,057

Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Динамика изменений, %
2016/2015
2017/2016
2018/2017
1
2
3
4
5
1.
Показатели качества воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
100
93,3
92,9
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
100
83,3
80
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
71,1
92,8
92,2
3.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
100
93,0
92,5
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
127,7
99,5
99,5
3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
137,2
98,3
98,3
4.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
96,7
104,8
104,5

Раздел 7. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

№ п/п
Перечень плановых мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
-
-
-





Приложение 2
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 17.12.2015 № 64-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТЕПЛОВИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Тепловик"
694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Торговая, д. 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы
2016 - 2018 годы

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Истекший период регулирования - 2014 год
2016 год
2017 год
2018 год
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
316,575
308,29
292,961
292,961
292,961
1.2.
Объем отведенных стоков на собственные нужды
тыс. куб. м
5,78
5,899
7,853
7,853
7,853
1.3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
310,795
302,391
285,108
285,108
285,108
1.3.1.
населению
тыс. куб. м
194,881
201,123
208,216
208,216
208,216
1.3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
88,924
70,578
54,032
54,032
54,032
1.3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
26,99
30,69
22,860
22,860
22,860
2.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
тыс. руб.
30757,4
30888,9
29152,3
30208,6
31734,9
3.
Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
тыс. руб.
122,04
0
-
-
-
4.
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс. руб.
30,55
0
-
-
-

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4

2016 год


1.
Капитальный ремонт канализационных колодцев (7 шт.)
II - III квартал
85,15
2.
Капитальный ремонт хлоропровода на станции биологической очистки сточных вод с биофильтрами
IV квартал
15,69

Итого

100,84

2017 год


3.
Капитальный ремонт канализационных колодцев
II - III квартал
105,62

Итого

105,62

2018 год


4.
Капитальный ремонт канализационных колодцев
II - III квартал
84,81
5.
Капитальный ремонт участка канализационной сети по ул. Красноармейская, 12
III квартал
25,50

Итого

110,31

Раздел 4. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
0
0
0
2.
Показатели очистки сточных вод



2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
43,4
43,4
43,4
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
-
-
-
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
-
-
-
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт. ч/куб. м
2,09
2,08
2,07
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт. ч/куб. м
0
0
0

Раздел 5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Динамика изменений, %
2016/2015
2017/2016
2018/2017
1
2
3
4
5
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
0
0
0
2.
Показатели очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
217
100
100
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
-
-
-
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
-
-
-
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
152,6
99,5
99,5
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
0
0
0
3.3.
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
97,0
103,6
105,1

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

№ п/п
Перечень плановых мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
-
-
-





Приложение 3
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 17.12.2015 № 64-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУП "ТЕПЛОВИК" НА ПЕРИОД 2016 - 2018 ГОДОВ

№ п/п
Годы
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт. ч/куб. м
1
2
3
4
5
6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.
2016
19546,97
x
28,69
2,358
2.
2017
x
1,0
26,69
2,346
3.
2018
x
1,0
24,69
2,334
Водоотведение
1.
2016
26340,09
x
x
2,09
2.
2017
x
1,0
x
2,08
3.
2018
x
1,0
x
2,07





Приложение 4
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 17.12.2015 № 64-окк

ТАРИФЫ
МУП "ТЕПЛОВИК" НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ),
ПОДВОЗ ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, РУБ./КУБ. М

№ п/п
Наименование регулируемых видов деятельности, групп потребителей
Период действия тарифа
2016 год
2017 год
2018 год
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.1.
для населения (с учетом НДС)
54,25
56,36
56,36
59,17
59,17
61,89
1.2.
для иных потребителей (без НДС)
46,23
53,16
53,16
61,13
61,13
70,29
2.
Водоотведение
2.1.
для населения (с учетом НДС)
64,19
66,69
66,69
70,02
70,02
73,24
2.2.
для иных потребителей (без НДС)
55,73
64,08
64,08
73,69
73,69
84,74
Подвоз воды (с учетом стоимости питьевой воды)
3.
для населения (с учетом НДС)
555,17
576,82
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------